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[ 索引号 ] 11500111588918014H/2023-00081 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 经开区经发局 [ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111588918014H/2023-00081
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 经开区经发局
[ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市双桥经济技术开发区经济发展局2022年度部门决算情况说明

?

一、?部门基本情况

??????(一)经济发展局职能职责

1.贯彻执行国家及重庆市国民经济和社会发展战略、方针和政策,负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、产业发展规划及年度发展计划并组织实施,做好国民经济发展的趋势分析;拟定财政性建设资金安排计划并监督实施。?????

2.推进开发区经济结构调整优化,研究制定综合性产业政策。负责科技发展规划、科技管理、知识产权保护与科技产业孵化工作;负责统筹和协调重点技术改造项目计划,跟踪实施重大投资项目;研究提出产业发展专项资金安排意见并监督检查使用情况;综合协调并会同有关部门做好企业生产服务工作。

3.负责综合经济管理和协调。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议;负责监测全区经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;协调解决经济运行中的重大问题。

4.代表市、区政府和开发区管委会审核批准开发区各功能经济区发展计划和产业布局;按规定协调实施各类建设项目;负责开发区政府主导类项目的审批、核准、备案和重大建设项目的申报和转报工作;负责企业投资项目的核准和备案。

5.贯彻国家统计法规,执行国家有关部委及市统计局批准的计划统计制度;负责经济发展密切相关的统计资料的搜集、审核、分析处理及发布工作。负责全区经济目标考评体系的制定与审核;组织开展有关调查。

6.负责指导、协调和综合监督招标投标工作,整合工程项目、政府采购、土地出让、产权交易等公共资源交易活动,管理公共资源交易中心;协助开展重大建设项目稽察。 ????

7.负责经开区汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理;履行与经济管理相对独立相适应的价格管理职责,负责经开区经济运行和电力、天然气行业行政管理和行政执法,承担现代物流、专业市场管理服务职责。

8.承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。??

(二)受委托管理两个事业单位职能职责

1.双桥经开区科技创新与企业服务中心?

承担科技企业孵化器的推进、承办院校与经开区的合作事宜,履行生产要素的协调管理等相关事务性工作。

1)贯彻执行党和国家、市有关科技创新工作的各项方针、政策和法律、法规并组织实施。

2)承担经开区科技企业孵化器的推进工作;建设创业孵化公共平台、负责为孵化器企业开展技术、人才、信息、咨询、培训、科技金融等综合服务工作。

3)负责承办高校、院校与经开区合作事宜。

4)指导双桥经开区辖区内各园区开展投产企业的日常服务工作,履行水、电、气等生产要素协调管理工作。

5)协调入驻经开区企业(项目)的相关手续全程代办工作。

2.双桥经开区商贸流通服务中心

承担编制经开区商贸流通规划的事务性工作,协助指导现代物流、专业市场发展,负责商贸服务行业管理的事务性工作。

1)贯彻执行市、区商贸发展战略、方针、政策;协助主管部门拟定经开区商贸的发展战略、中长期发展规划和政策,并负责具体事务性工作。

2)贯彻执行经开区商贸运行调控目标和措施,研究提出扶持开发区商贸企业相关政策建议。

3)负责商贸服务业行业管理的事务性工作,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4)检测分析市场运行、商品供求状况。

(二)机构设置

根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于进一步明确重庆市双桥经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的通知》(大足编委〔2012 103号)设立,根据职责内设5个科室:办公室、综合科、投资管理科、产业发展科、统计管理科,现有编制12名,实有人员9人;另根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于设置重庆市双桥经开区商贸流通服务中心的通知》(大足编委〔2012 92号)设立,全额事业拨款编制6名,实有人员4人;根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于设置重庆市双桥经开区科技创新与企业服务中心的通知》(大足编委〔2012 93号)全额事业拨款编制7名,实有人员5人。

????????(三)单位构成

???从预算单位构成看,纳入本部门决算编制的预算单位由重庆市双经济技术开发区经济发展局(本级)、重庆市双桥经济技术开发区科技创新与企业服务中心、重庆市双桥经开区商贸流通服务中心构成。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,709.66万元,支出总计4,709.66万元。收支较上年决算数减少1578.58万元,下降25.1%,主要原因是企业申请的补助资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,578.01万元,较上年决算数减少1578.68万元,下降25.60%,主要原因是企业申请的补助资金减少。其中:财政拨款收入4,578.01万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;年初结转和结余131.65万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,709.66万元,较上年决算减少1578.58万元,减少25.1%%,主要原因是企业申请的补助资金减少。其中:基本支出426.92万元,占9.1%;项目支出4,282.74万元,占90.9%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,709.66万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1578.58万元,下降25.1%,主要原因是企业申请的补助资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,572.62万元,较上年决算数减少1583.77万元,下降25.73%。主要原因是企业申请的补助资金减少。较年初预算数减少1,171.81万元,下降20.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了公用经费支出和对企业的补助资金。此外,年初财政拨款结转和结余131.65万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,704.26万元,较上年决算数减少1452.33万元,下降23.59%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了公用经费支出和对企业的补助资金。较年初预算数减少1,040.17万元,下降18.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,减少了公用经费支出和对企业的补助资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出479.86万元,占10.2%,较年初预算数减少116.04万元,下降19.5%,主要原因是人员减少,厉行节约原则,减少了不必要的支出。

2)科学技术支出521.30万元,占11.1%,较年初预算数减少224.85万元,下降30.1%,主要原因是企业专项补助资金减少。

3)社会保障与就业支出35.48万元,占0.8%,较年初预算数减少3.16万元,下降8.2%,主要原因是人员减少。

4)卫生健康支出899.95万元,占19.1%,较年初预算数增加570.89万元,增长173.5%,主要原因是疫情防控支出增加。

5)节能环保支出66.26万元,占1.4%,较年初预算数增加21.26万元,增长47.2%,主要原因是上缴财政再生资源节能减排结转结余资金50万元。

6)城乡社区支出14.01万元,占0.3%,较年初预算数减少0.99万元,下降6.6%,主要原因是厉行节约原则,减少了支出。

7)资源勘探信息等支出2,250.46万元,占47.8%,较年初预算数减少1,706.90万元,下降43.1%,主要原因是对企业的补助资金减少。

8)住房保障支出15.68万元,占0.3%,较年初预算数减少1.64万元,下降9.5%,主要原因是人员减少。

9)其他支出421.26万元,占9%,较年初预算数增加421.26万元,增长100%,主要原因是追加了疫情防控支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出426.92万元。其中:人员经费333.24万元,较上年决算数减少10.25万元,下降3.10%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,控制了支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费93.68万元,较上年决算数减少8.11万元,下降8.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,控制了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.39万元,较上年决算数增加5.39万元,增长100%,主要原因是此项为财政局追加的招商引资项目经费。本年支出5.39万元,较上年决算数增加5.39万元,增长100%,主要原因是此笔支出为财政局追加的招商引资项目经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计17.29万元,较年初预算数减少0.91万元,下降5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,控制支出。较上年支出数减少1.01万元,下降5.51%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、控制支出。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,未发生因公出国(境)费支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.22万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.78万元,下降9.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、控制支出。较上年支出基本持平。

公务接待费10.07万元,主要用于接待招商引资、相关业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降1.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、控制支出。较上年支出数减少0.53万元,下降5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、控制支出。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待106批次1,104人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费91.20元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.61万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元,较上年决算数增加0.35万元,增长100%,主要原因是2021年因疫情原因没有会议支出。本年度培训费支出0.85万元,较上年决算数增加0.44万元,增长107.31%,主要原因是参加了上级部门组织的培训

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.68万元,主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少52.11万元,下降51.19%,主要原因是从2022年开始,经发局代管的两个事业单位独立核算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额167.68万元,其中:政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163.19万元。授予中小企业合同金额167.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.98万元,占政府采购支出总额的14.3%。主要用于采购项目咨询服务、办公用品、办公设备维修维护等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对26个项目开展了绩效自评,涉及资金4151.09万元;从评价情况来看,我局产业发展专项资金、中小微企业发展专项资金、2021年第四批市工业和信息化专项资金、服务企业专项经费、2022年中央中小企业发展专项资金(专精特新方向)、企业安全环保专项经费、2022年第三批市工业和信息化专项资金、会计服务费、项目前期专项经费、重点项目管理经费、审批中心运行经费、项目咨询服务评审费、公共资源交智能化场地建设费、盛京棋牌工作经费、能耗管理经费、招商引资工作经费、企业标准化建设经费、会展经费、创文明城区专项经、宣传经费、考核辖区农贸市场管理专项经费等26个项目,资金到位率和资金执行率均为100%。?

(二)绩效自评结果。

???1.绩效目标自评表。

经济发局2022年绩效自评项目情况汇总表
预算单位(预算编码_全称) 项目 预算来源 资金性质 预算年度 预算数(元) 已支付(元) 区级/市级资金 指标文号 摘要 指标单号
802-经济发展局 50011122T000000117638-企业安全环保专项经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 102580.00? 102580.00? 区级资金 2022年预算大本 企业安全环保专项经费

802-经济发展局 50011122T000000117740-盛京棋牌工作经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 30000.00? 30000.00? 区级资金 2022年预算大本 盛京棋牌工作经费

802-经济发展局 50011122T000002101486-2020年度企业“智能制造”“上云上平台”项目补助 1-年初预算 财政预算资金 2022 8460580.00? 8460580.00? 区级资金 2022年预算大本 2020年度企业“智能制造”“上云上平台”项目补助

802-经济发展局 50011122T000000153615-会计服务费 1-年初预算 财政预算资金 2022 50000.00? 50000.00? 区级资金 2022年预算大本 会计服务费

802-经济发展局 50011122T000000117615-产业发展专项资金 1-年初预算 财政预算资金 2022 8694890.33? 8694890.33? 区级资金 2022年预算大本 产业发展专项资金

802-经济发展局 50011122T000000117704-企业标准化建设经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 197000.00? 197000.00? 区级资金 2022年预算大本 企业标准化建设经费

802-经济发展局 50011122T000002107763-疫情防控专项经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 12940662.79? 12940662.79? 区级资金 双桥经开财务文[2022]30号 疫情防控专项经费

802-经济发展局 50011122T000000153629-考核辖区农贸市场管理专项经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 1225000.00? 1225000.00? 区级资金 2022年预算大本 考核辖区农贸市场管理专项经费

802-经济发展局 50011123T000002822790-2022年第三批市工业和信息化专项资金 2-预算调整 财政预算资金 2022 2100000.00? 2100000.00? 市级资金 渝财产业[2022]61号(大足财产业[2022]15号) 2022年第三批市工业和信息化专项资金

802-经济发展局 50011123T000002861651-2022年中央中小企业发展专项资金预算(专精特新方向) 2-预算调整 财政预算资金 2022 1320000.00? 1320000.00? 市级资金 渝产财业[2022]74号大足财产业[2022]20号 2022年中央中小企业发展专项资金预算(专精特新方向)

802-经济发展局 50011122T000000153623-申报国家级经开区专项经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 24047.00? 24047.00? 区级资金 2022年预算大本 申报国家级经开区专项经费

802-经济发展局 50011122T000000153611-服务企业后勤保障费 1-年初预算 财政预算资金 2022 371584.34? 371584.34? 区级资金 2022年预算大本 服务企业后勤保障费

802-经济发展局 50011122T000000117654-智慧园区建设专项经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 200000.00? 200000.00? 区级资金 2022年预算大本 智慧园区建设专项经费

802-经济发展局 50011122T000000117752-审批中心运行经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 49991.90? 49991.90? 区级资金 2022年预算大本 审批中心运行经费

802-经济发展局 50011123T000002771335-招商引资工作经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 53931.00? 53931.00? 区级资金 2022年预算大本 招商引资工作经费

802-经济发展局 50011122T000000117670-创文明城区专项经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 255863.04? 255863.04? 区级资金 2022年预算大本 创文明城区专项经费

802-经济发展局 50011122T000000117684-会展专项经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 4620.00? 4620.00? 区级资金 2022年预算大本 会展专项经费

802-经济发展局 50011122T000002034311-重点项目管理经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 140095.50? 140095.50? 区级资金 2022年预算大本 重点项目管理经费

802-经济发展局 50011122T000002034265-公共资源交易智能化场地建设费用 1-年初预算 财政预算资金 2022 320000.00? 320000.00? 区级资金 2022年预算大本 公共资源交易智能化场地建设费用

802-经济发展局 50011122T000000117645-服务企业专项经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 205405.00? 205405.00? 区级资金 2022年预算大本 服务企业专项经费

802-经济发展局 50011122T000000117711-项目前期专项经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 969000.00? 969000.00? 区级资金 2022年预算大本 项目前期专项经费

802-经济发展局 50011122T000000117766-能耗管理经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 60000.00? 60000.00? 区级资金 2022年预算大本 能耗管理经费

802-经济发展局 50011122T000000117719-项目咨询服务评审费 1-年初预算 财政预算资金 2022 511900.00? 511900.00? 区级资金 2022年预算大本 项目咨询服务评审费

802-经济发展局 50011122T000002101424-中小微企业发展专项资金 1-年初预算 财政预算资金 2022 1113000.00? 1113000.00? 市级资金 渝财产业[2022]116号大足财产业[2022]26号 中小微企业发展专项资金

802-经济发展局 50011122T000000144663-宣传经费 1-年初预算 财政预算资金 2022 281045.78? 281045.78? 区级资金 2022年预算大本 宣传经费

802-经济发展局 50011122T000002101441-2021年第四批市工业和信息化专项 1-年初预算 财政预算资金 2022 1830000.00? 1830000.00? 市级资金 2022年预算大本 2021年第四批市工业和信息化专项

2.绩效自评报告或案例。

重庆市双桥经济技术开发区经济发展局2022年度项目资金绩效自评报告(见附件)

3.关于绩效自评结果的说明。

经自评,本单位已全面完成年度目标绩效?

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:谭长桂,023-43332142

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收入支出决算批复表





财决批复01表
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局
2022年度

金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 45,726,166.15 一、一般公共服务支出 32 4,798,600.65
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 53,931.00 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3
三、国防支出 34
四、上级补助收入 4
四、公共安全支出 35
五、事业收入 5
五、教育支出 36
六、经营收入 6
六、科学技术支出 37 5,213,027.90
七、附属单位上缴收入 7
七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8
八、社会保障和就业支出 39 354,848.96

9
九、卫生健康支出 40 8,999,471.57

10
十、节能环保支出 41 662,580.00

11
十一、城乡社区支出 42 194,026.50

12
十二、农林水支出 43

13
十三、交通运输支出 44

14
十四、资源勘探工业信息等支出 45 22,504,647.88

15
十五、商业服务业等支出 46

16
十六、金融支出 47

17
十七、援助其他地区支出 48

18
十八、自然资源海洋气象等支出 49

19
十九、住房保障支出 50 156,783.52

20
二十、粮油物资储备支出 51

21
二十一、国有资本经营预算支出 52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 53

23
二十三、其他支出 54 4,212,587.72

24
二十四、债务还本支出 55

25
二十五、债务付息支出 56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 45,780,097.15 本年支出合计 58 47,096,574.70
使用非财政拨款结余 28
结余分配 59
年初结转和结余 29 1,316,477.55 年末结转和结余 60

30

61
总计 31 47,096,574.70 总计 62 47,096,574.70
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表










财决批复02表
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局



2022年度



金额单位:元
科目代码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 45,780,097.15 45,780,097.15




201 一般公共服务支出 4,798,600.65 4,798,600.65




20104 发展与改革事务 4,195,372.94 4,195,372.94




2010401 行政运行 1,907,840.88 1,907,840.88




2010402 一般行政管理事务 2,287,532.06 2,287,532.06




20113 商贸事务 603,227.71 603,227.71




2011350 事业运行 603,227.71 603,227.71




206 科学技术支出 5,213,027.90 5,213,027.90




20601 科学技术管理事务 1,380,507.90 1,380,507.90




2060103 机关服务 975,102.90 975,102.90




2060199 其他科学技术管理事务支出 405,405.00 405,405.00




20604 技术研究与开发 1,830,000.00 1,830,000.00




2060499 其他技术研究与开发支出 1,830,000.00 1,830,000.00




20605 科技条件与服务 320,000.00 320,000.00




2060599 其他科技条件与服务支出 320,000.00 320,000.00




20606 社会科学 1,480,900.00 1,480,900.00




2060699 其他社会科学支出 1,480,900.00 1,480,900.00




20608 科技交流与合作 4,620.00 4,620.00




2060899 其他科技交流与合作支出 4,620.00 4,620.00




20699 其他科学技术支出 197,000.00 197,000.00




2069999 其他科学技术支出 197,000.00 197,000.00




208 社会保障和就业支出 354,848.96 354,848.96




20805 行政事业单位养老支出 332,010.17 332,010.17




2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216,542.49 216,542.49




2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 115,467.68 115,467.68




20811 残疾人事业 19,064.81 19,064.81




2081199 其他残疾人事业支出 19,064.81 19,064.81




20899 其他社会保障和就业支出 3,773.98 3,773.98




2089999 其他社会保障和就业支出 3,773.98 3,773.98




210 卫生健康支出 8,999,471.57 8,999,471.57




21002 公立医院 10,792.00 10,792.00




2100201 综合医院 10,792.00 10,792.00




21004 公共卫生 8,717,283.07 8,717,283.07




2100410 突发公共卫生事件应急处理 8,717,283.07 8,717,283.07




21011 行政事业单位医疗 271,396.50 271,396.50




2101101 行政单位医疗 75,676.16 75,676.16




2101102 事业单位医疗 73,756.26 73,756.26




2101103 公务员医疗补助 107,884.08 107,884.08




2101199 其他行政事业单位医疗支出 14,080.00 14,080.00




211 节能环保支出 162,580.00 162,580.00




21101 环境保护管理事务 60,000.00 60,000.00




2110199 其他环境保护管理事务支出 60,000.00 60,000.00




21199 其他节能环保支出 102,580.00 102,580.00




2119999 其他节能环保支出 102,580.00 102,580.00




212 城乡社区支出 194,026.50 194,026.50




21201 城乡社区管理事务 140,095.50 140,095.50




2120102 一般行政管理事务 140,095.50 140,095.50




21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 53,931.00 53,931.00




2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 53,931.00 53,931.00




215 资源勘探工业信息等支出 21,688,170.33 21,688,170.33




21502 制造业 2,100,000.00 2,100,000.00




2150299 其他制造业支出 2,100,000.00 2,100,000.00




21508 支持中小企业发展和管理支出 19,588,170.33 19,588,170.33




2150805 中小企业发展专项 10,893,580.00 10,893,580.00




2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 8,694,590.33 8,694,590.33




221 住房保障支出 156,783.52 156,783.52




22102 住房改革支出 156,783.52 156,783.52




2210201 住房公积金 156,783.52 156,783.52




229 其他支出 4,212,587.72 4,212,587.72




22999 其他支出 4,212,587.72 4,212,587.72




2299999 其他支出 4,212,587.72 4,212,587.72




注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
5.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算批复表









财决批复03表
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局


2022年度



金额单位:元
科目代码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 47,096,574.70 4,269,200.47 42,827,374.23


201 一般公共服务支出 4,798,600.65 2,511,068.59 2,287,532.06


20104 发展与改革事务 4,195,372.94 1,907,840.88 2,287,532.06


2010401 行政运行 1,907,840.88 1,907,840.88



2010402 一般行政管理事务 2,287,532.06
2,287,532.06


20113 商贸事务 603,227.71 603,227.71



2011350 事业运行 603,227.71 603,227.71



206 科学技术支出 5,213,027.90 975,102.90 4,237,925.00


20601 科学技术管理事务 1,380,507.90 975,102.90 405,405.00


2060103 机关服务 975,102.90 975,102.90



2060199 其他科学技术管理事务支出 405,405.00
405,405.00


20604 技术研究与开发 1,830,000.00
1,830,000.00


2060499 其他技术研究与开发支出 1,830,000.00
1,830,000.00


20605 科技条件与服务 320,000.00
320,000.00


2060599 其他科技条件与服务支出 320,000.00
320,000.00


20606 社会科学 1,480,900.00
1,480,900.00


2060699 其他社会科学支出 1,480,900.00
1,480,900.00


20608 科技交流与合作 4,620.00
4,620.00


2060899 其他科技交流与合作支出 4,620.00
4,620.00


20699 其他科学技术支出 197,000.00
197,000.00


2069999 其他科学技术支出 197,000.00
197,000.00


208 社会保障和就业支出 354,848.96 354,848.96



20805 行政事业单位养老支出 332,010.17 332,010.17



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216,542.49 216,542.49



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 115,467.68 115,467.68



20811 残疾人事业 19,064.81 19,064.81



2081199 其他残疾人事业支出 19,064.81 19,064.81



20899 其他社会保障和就业支出 3,773.98 3,773.98



2089999 其他社会保障和就业支出 3,773.98 3,773.98



210 卫生健康支出 8,999,471.57 271,396.50 8,728,075.07


21002 公立医院 10,792.00
10,792.00


2100201 综合医院 10,792.00
10,792.00


21004 公共卫生 8,717,283.07
8,717,283.07


2100410 突发公共卫生事件应急处理 8,717,283.07
8,717,283.07


21011 行政事业单位医疗 271,396.50 271,396.50



2101101 行政单位医疗 75,676.16 75,676.16



2101102 事业单位医疗 73,756.26 73,756.26



2101103 公务员医疗补助 107,884.08 107,884.08



2101199 其他行政事业单位医疗支出 14,080.00 14,080.00



211 节能环保支出 662,580.00
662,580.00


21101 环境保护管理事务 60,000.00
60,000.00


2110199 其他环境保护管理事务支出 60,000.00
60,000.00


21110 能源节约利用 500,000.00
500,000.00


2111001 能源节约利用 500,000.00
500,000.00


21199 其他节能环保支出 102,580.00
102,580.00


2119999 其他节能环保支出 102,580.00
102,580.00


212 城乡社区支出 194,026.50
194,026.50


21201 城乡社区管理事务 140,095.50
140,095.50


2120102 一般行政管理事务 140,095.50
140,095.50


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 53,931.00
53,931.00


2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 53,931.00
53,931.00


215 资源勘探工业信息等支出 22,504,647.88
22,504,647.88


21502 制造业 2,100,000.00
2,100,000.00


2150299 其他制造业支出 2,100,000.00
2,100,000.00


21508 支持中小企业发展和管理支出 20,404,647.88
20,404,647.88


2150805 中小企业发展专项 10,893,580.00
10,893,580.00


2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 9,511,067.88
9,511,067.88


221 住房保障支出 156,783.52 156,783.52



22102 住房改革支出 156,783.52 156,783.52



2210201 住房公积金 156,783.52 156,783.52



229 其他支出 4,212,587.72
4,212,587.72


22999 其他支出 4,212,587.72
4,212,587.72


2299999 其他支出 4,212,587.72
4,212,587.72


注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
5.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算批复表








财决批复04表
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局


2022年度


金额单位:元
收???? 入 支???? 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 45,726,166.15 一、一般公共服务支出 33 4,798,600.65 4,798,600.65

二、政府性基金预算财政拨款 2 53,931.00 二、外交支出 34



三、国有资本经营预算财政拨款 3
三、国防支出 35




4
四、公共安全支出 36




5
五、教育支出 37




6
六、科学技术支出 38 5,213,027.90 5,213,027.90


7
七、文化旅游体育与传媒支出 39




8
八、社会保障和就业支出 40 354,848.96 354,848.96


9
九、卫生健康支出 41 8,999,471.57 8,999,471.57


10
十、节能环保支出 42 662,580.00 662,580.00


11
十一、城乡社区支出 43 194,026.50 140,095.50 53,931.00

12
十二、农林水支出 44




13
十三、交通运输支出 45




14
十四、资源勘探工业信息等支出 46 22,504,647.88 22,504,647.88


15
十五、商业服务业等支出 47




16
十六、金融支出 48




17
十七、援助其他地区支出 49




18
十八、自然资源海洋气象等支出 50




19
十九、住房保障支出 51 156,783.52 156,783.52


20
二十、粮油物资储备支出 52




21
二十一、国有资本经营预算支出 53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54




23
二十三、其他支出 55 4,212,587.72 4,212,587.72


24
二十四、债务还本支出 56




25
二十五、债务付息支出 57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58



本年收入合计 27 45,780,097.15 本年支出合计 59 47,096,574.70 47,042,643.70 53,931.00
年初结转和结余 28 1,316,477.55 年末结转和结余 60



一般公共预算财政拨款 29 1,316,477.55
61



政府性基金预算财政拨款 30

62



国有资本经营预算财政拨款 31

63



总计 32 47,096,574.70 总计 64 47,096,574.70 47,042,643.70 53,931.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。??????????


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
















财决批复05表
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局






2022年度






金额单位:元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,316,477.55
1,316,477.55 45,726,166.15 4,269,200.47 41,456,965.68 47,042,643.70 4,269,200.47 42,773,443.23



201 一般公共服务支出


4,798,600.65 2,511,068.59 2,287,532.06 4,798,600.65 2,511,068.59 2,287,532.06



20104 发展与改革事务


4,195,372.94 1,907,840.88 2,287,532.06 4,195,372.94 1,907,840.88 2,287,532.06



2010401 行政运行


1,907,840.88 1,907,840.88
1,907,840.88 1,907,840.88




2010402 一般行政管理事务


2,287,532.06
2,287,532.06 2,287,532.06
2,287,532.06



20113 商贸事务


603,227.71 603,227.71
603,227.71 603,227.71




2011350 事业运行


603,227.71 603,227.71
603,227.71 603,227.71




206 科学技术支出


5,213,027.90 975,102.90 4,237,925.00 5,213,027.90 975,102.90 4,237,925.00



20601 科学技术管理事务


1,380,507.90 975,102.90 405,405.00 1,380,507.90 975,102.90 405,405.00



2060103 机关服务


975,102.90 975,102.90
975,102.90 975,102.90




2060199 其他科学技术管理事务支出


405,405.00
405,405.00 405,405.00
405,405.00



20604 技术研究与开发


1,830,000.00
1,830,000.00 1,830,000.00
1,830,000.00



2060499 其他技术研究与开发支出


1,830,000.00
1,830,000.00 1,830,000.00
1,830,000.00



20605 科技条件与服务


320,000.00
320,000.00 320,000.00
320,000.00



2060599 其他科技条件与服务支出


320,000.00
320,000.00 320,000.00
320,000.00



20606 社会科学


1,480,900.00
1,480,900.00 1,480,900.00
1,480,900.00



2060699 其他社会科学支出


1,480,900.00
1,480,900.00 1,480,900.00
1,480,900.00



20608 科技交流与合作


4,620.00
4,620.00 4,620.00
4,620.00



2060899 其他科技交流与合作支出


4,620.00
4,620.00 4,620.00
4,620.00



20699 其他科学技术支出


197,000.00
197,000.00 197,000.00
197,000.00



2069999 其他科学技术支出


197,000.00
197,000.00 197,000.00
197,000.00



208 社会保障和就业支出


354,848.96 354,848.96
354,848.96 354,848.96




20805 行政事业单位养老支出


332,010.17 332,010.17
332,010.17 332,010.17




2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出


216,542.49 216,542.49
216,542.49 216,542.49




2080506 机关事业单位职业年金缴费支出


115,467.68 115,467.68
115,467.68 115,467.68




20811 残疾人事业


19,064.81 19,064.81
19,064.81 19,064.81




2081199 其他残疾人事业支出


19,064.81 19,064.81
19,064.81 19,064.81




20899 其他社会保障和就业支出


3,773.98 3,773.98
3,773.98 3,773.98




2089999 其他社会保障和就业支出


3,773.98 3,773.98
3,773.98 3,773.98




210 卫生健康支出


8,999,471.57 271,396.50 8,728,075.07 8,999,471.57 271,396.50 8,728,075.07



21002 公立医院


10,792.00
10,792.00 10,792.00
10,792.00



2100201 综合医院


10,792.00
10,792.00 10,792.00
10,792.00



21004 公共卫生


8,717,283.07
8,717,283.07 8,717,283.07
8,717,283.07



2100410 突发公共卫生事件应急处理


8,717,283.07
8,717,283.07 8,717,283.07
8,717,283.07



21011 行政事业单位医疗


271,396.50 271,396.50
271,396.50 271,396.50




2101101 行政单位医疗


75,676.16 75,676.16
75,676.16 75,676.16




2101102 事业单位医疗


73,756.26 73,756.26
73,756.26 73,756.26




2101103 公务员医疗补助


107,884.08 107,884.08
107,884.08 107,884.08




2101199 其他行政事业单位医疗支出


14,080.00 14,080.00
14,080.00 14,080.00




211 节能环保支出 500,000.00
500,000.00 162,580.00
162,580.00 662,580.00
662,580.00



21101 环境保护管理事务


60,000.00
60,000.00 60,000.00
60,000.00



2110199 其他环境保护管理事务支出


60,000.00
60,000.00 60,000.00
60,000.00



21110 能源节约利用 500,000.00
500,000.00


500,000.00
500,000.00



2111001 能源节约利用 500,000.00
500,000.00


500,000.00
500,000.00



21199 其他节能环保支出


102,580.00
102,580.00 102,580.00
102,580.00



2119999 其他节能环保支出


102,580.00
102,580.00 102,580.00
102,580.00



212 城乡社区支出


140,095.50
140,095.50 140,095.50
140,095.50



21201 城乡社区管理事务


140,095.50
140,095.50 140,095.50
140,095.50



2120102 一般行政管理事务


140,095.50
140,095.50 140,095.50
140,095.50



215 资源勘探工业信息等支出 816,477.55
816,477.55 21,688,170.33
21,688,170.33 22,504,647.88
22,504,647.88



21502 制造业


2,100,000.00
2,100,000.00 2,100,000.00
2,100,000.00



2150299 其他制造业支出


2,100,000.00
2,100,000.00 2,100,000.00
2,100,000.00



21508 支持中小企业发展和管理支出 816,477.55
816,477.55 19,588,170.33
19,588,170.33 20,404,647.88
20,404,647.88



2150805 中小企业发展专项


10,893,580.00
10,893,580.00 10,893,580.00
10,893,580.00



2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 816,477.55
816,477.55 8,694,590.33
8,694,590.33 9,511,067.88
9,511,067.88



221 住房保障支出


156,783.52 156,783.52
156,783.52 156,783.52




22102 住房改革支出


156,783.52 156,783.52
156,783.52 156,783.52




2210201 住房公积金


156,783.52 156,783.52
156,783.52 156,783.52




229 其他支出


4,212,587.72
4,212,587.72 4,212,587.72
4,212,587.72



22999 其他支出


4,212,587.72
4,212,587.72 4,212,587.72
4,212,587.72



2299999 其他支出


4,212,587.72
4,212,587.72 4,212,587.72
4,212,587.72



注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。??????????
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表








财决批复06表
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局






金额单位:元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 3,332,381.38 302 商品和服务支出 864,462.09 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 877,638.00 30201 办公费 98,484.16 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 346,069.00 30202 印刷费 6,681.00 30702 国外债务付息
30103 奖金 564,944.00 30203 咨询费
310 资本性支出 72,357.00
30106 伙食补助费 33,157.40 30204 手续费 141.40 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 727,544.00 30205 水费
31002 办公设备购置 72,357.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 216,542.49 30206 电费
31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 115,467.68 30207 邮电费 75,838.71 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 149,432.42 30208 取暖费
31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 56,676.88 30209 物业管理费
31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 22,838.79 30211 差旅费 190,952.00 31008 物资储备
30113 住房公积金 156,783.52 30212 因公出国(境)费用
31009 土地补偿
30114 医疗费 65,287.20 30213 维修(护)费 17,403.00 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助
30215 会议费 3,518.00 31012 拆迁补偿
30301 离休费
30216 培训费 1,297.00 31013 公务用车购置
30302 退休费
30217 公务接待费 16,620.00 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31022 无形资产购置
30305 生活补助
30225 专用燃料费
31099 其他资本性支出
30306 救济费
30226 劳务费 21,980.88 399 其他支出
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
39907 国家赔偿费用支出
30308 助学金
30228 工会经费 221,340.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309 奖励金
30229 福利费 33,075.58 39909 经常性赠与
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 72,165.98 39910 资本性赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 90,233.18 39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助
30240 税金及附加费用






30299 其他商品和服务支出 14,731.20


人员经费合计 3,332,381.38 公用经费合计 936,819.09
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。??????????

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
















财决批复07表
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局






2022年度






金额单位:元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计


53,931.00
53,931.00 53,931.00
53,931.00



212 城乡社区支出


53,931.00
53,931.00 53,931.00
53,931.00



21208 国有土地使用权出让收入安排的支出


53,931.00
53,931.00 53,931.00
53,931.00



2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出


53,931.00
53,931.00 53,931.00
53,931.00



注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。??????????


机构运行信息决算批复表







财决批复09表
部门:重庆市双桥经济技术开发区经济发展局



金额单位:元
项? 目 行次 决算数 项? 目 行次 决算数
一、“三公”经费支出 1 四、机关运行经费 24 496,818.48
(一)支出合计 2 172,850.98 (一)行政单位 25 496,818.48
1.因公出国(境)费 3
(二)参照公务员法管理事业单位 26
2.公务用车购置及运行维护费 4 72,165.98 五、资产信息 27
(1)公务用车购置费 5
(一)车辆数合计(辆) 28 2
(2)公务用车运行维护费 6 72,165.98 1.副部(省)级及以上领导用车 29
3.公务接待费 7 100,685.00 2.主要领导干部用车 30
(1)国内接待费 8 100,685.00 3.机要通信用车 31
其中:外事接待费 9
4.应急保障用车 32 2
(2)国(境)外接待费 10
5.执法执勤用车 33
(二)相关统计数 11 6.特种专业技术用车 34
1.因公出国(境)团组数(个) 12
7.离退休干部用车 35
2.因公出国(境)人次数(人) 13
8.其他用车 36
3.公务用车购置数(辆) 14
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 37
4.公务用车保有量(辆) 15 2 六、政府采购支出信息 38
5.国内公务接待批次(个) 16 106 (一)政府采购支出合计 39 1,676,841.00
其中:外事接待批次(个) 17
1.政府采购货物支出 40 44,971.00
6.国内公务接待人次(人) 18 1,104 2.政府采购工程支出 41
其中:外事接待人次(人) 19
3.政府采购服务支出 42 1,631,870.00
7.国(境)外公务接待批次(个) 20
(二)政府采购授予中小企业合同金额 43 1,676,841.00
8.国(境)外公务接待人次(人) 21
其中:授予小微企业合同金额 44 239,841.00
二、会议费 22 3,518.00
45
三、培训费 23 8,497.00
46
注:1.本表依据《机构运行信息表》(财决附03表)进行批复。
2.本表导出打印时以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件下载:

绩效自评报告.docx

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