[ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2020-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区科技局 | [ 发布日期 ] | 2019-10-25 |
[ 成文日期 ] | 2019-10-24 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2020-00008 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区科技局 |
[ 发布日期 ] | 2019-10-25 |
[ 成文日期 ] | 2019-10-24 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区科学技术委员会 2018年度部门决算情况说明
?重庆市大足区科学技术委员会
?2018年度部门决算情况说明
?
?一、部门基本情况
??(一)职能职责。
1、贯彻执行党和国家的科技方针、政策,组织实施国家的科技法律、法规,并对其执行情况进行督促检查。
2、研究科技促进经济与社会发展的重大问题,确定科技发展的重大布局和优先发展领域,建立科技创新体制、机制。
3、组织实施科技兴区战略,编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划,督促检查计划完成情况。
4、统筹协调全区包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作;负责高新技术产业化项目的小试、中试,参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设;负责高新技术产业园区的规划、指导和协调工作。
5、负责全区科技应用技术研究与开发资金、科学事业费、其它科技资金和科研物资的使用配置和监督,负责拟定多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的措施。
6、指导、协调区级各部门的科技管理工作,协同有关部门研究制订行业和企业技术进步政策,参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估。
7、负责对各街镇科技工作进行指导、协调、检查和考核;负责全区科学技术普及工作的宏观管理和综合协调。
8、负责管理全区科技成果的登记、鉴定、上报、评奖工作,组织重要科技成果的推广和应用,并组织对外科技交流与合作。
9、管理全区科技奖励、科技保密、技术市场、科技兴贸及与科技相关的知识产权保护等工作,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的建立。
10负责全区软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计工作及科技档案的管理工作。
11、负责全区知识产权工作;制定促进全区专利事业发展的规划和政策;推进技术创新,培育具有自主知识产权的高科技产业;承担我区重大经济活动的专利审查任务;根据专利相关法律法规的规定,受委托开展专利行政执法,查处专利违法行为,及时有效地调处专利纠纷和侵权案件,净化技术市场环境,规范技术市场秩序。
12、负责全区地震工作,贯彻执行盛京棋牌和市级有关防震减灾工作的方针、政策和法规;拟定本行政区域内防震减灾发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;建立震灾预防工作体系和地震紧急救援工作体系,防范地震次生灾害;负责区域内震情通报和灾情速报,参与地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划;会同有关部门组织开展建设工程抗震设防专项检查,配合有关部门制定村镇建设管理工作的指导意见;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全民防震减灾意识;负责本辖区群测群防管理工作。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
?
(二)机构设置。重庆市大足区科学技术委员会内设一室两科,即:办公室、综合科、知识产权科;设直属正处级事业单位1个,即重庆市大足区科技创新服务中心;设下属正科级事业单位1个,即大足区地震监测中心。重庆市大足区科学技术委员会在职人员共21人(其中:公务员编制10个,公勤人员编制1个,事业编制10个)。退休人员11名。?
??
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1221.21万元,支出总计1221.21万元。收支较上年决算数减少150.58万元、减少10.98%,主要原因减少了项目支出。所以百分比减少。其中:财政拨款收入1221.21万元,占100%;基本支出408.82万元,占33%;项目支出812.4万元,占67%。
??2.收入情况。本部门2018年度收入合计1221.21万元,较上年决算减少150.58万元,减少10.98%,主要原因减少了项目支出。所以百分比减少。其中:财政拨款收入1221.21万元,占100%。
??3.支出情况。本部门2018年度支出合计1221.21万元,较上年决算数减少150.58万元,减少10.98%,主要原因主要原因减少了项目支出。所以百分比减少。基本支出408.82万元,占33%;项目支出812.4万元,占67%。
????4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
??(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
??1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1221.21万元,较上年决算数减少150.58万元,减少10.98%。较年初预算数减少176.07万元,所以百分比减少,主要原因减少了项目支出。其中:财政拨款收入1221.21万元,占100%。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1221.21万元,较上年决算数减少150.58万元,减少10.98%,较年初预算数减少176.07万元,所以百分比减少,主要原因减少了项目支出。主要原因减少了项目支出。所以百分比减少。其中基本支出408.82万元,占33%;项目支出812.4万元,占67%。
?
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
??4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
?? (1)科学技术支出1113.44万元,占91.17%,比年初预算数减少了191.52万元,减少了14.68%。主要原因是在工资福利支出增加的同时,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约原则,项目经费支出大幅减少。
?? (2)教育支出1.2万元,占0.1%,与年初预算数1.2万元持平。
?? (3)社会保障与就业支出62.76万元,占5.14%,较年初预算数增加9.6万元,增加18.06%,主要原因一是普调了退休人员基本退休费标准;二是在职人员的基本养老保险、职业年金等社保缴费基数调整。
(4)医疗卫生与计划生育支出22.72万元,占1.87%,较年初预算数增加2.53万元,增加12.53%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。
?? (5)住房保障支出21.09万元,占1.72%,较年初预算数增加3.34万元,增长18.82%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。
??(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
?? 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出408.82万元。其中:人员经费346.45万元,较上年决算数减少41.97 ??万元,增长10.815%,主要原因一是工资虽然普调,但人员减少;二是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费62.36万元,较上年决算数减少 2.48 ?万元,下降3.82%,主要原因一是坚持厉行节约的原则,尽量减少不必要的开支;二是严格执行机关公务用车相关制度,公车运行费大幅减少,2017年新购车辆1辆,2018年没有购置车辆。。公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
??(三)政府性基金预算收支决算情况说明。
??本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
??2018年度本部门“三公”经费支出共计5.75万元,较年初预算数减少1.2万元,下降17.27%,较上年支出数减少14.85万元,下降减少79.24%,主要原因一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降,2017年新购车辆1辆,2018年没有购置车辆。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,2018年未安排单位人员出国出访。
??(二)“三公”经费分项支出情况。
??2018年度本部门未发生因公出国(境)支出和公务车购置费支出。
??公务车运行维护费3.89万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下企业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.11 ?万元,减少22.2%,较上年支出数减少14.85万元,下降减少79.24%,主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定,不在派车范围的,坚决不安排公车,2017年新购车辆1辆,2018年没有购置车辆。。
?? ?公务接待费1.86万元,主要用于接待市局工作人员、企业人员支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降4.62%,较上年支出数减少0.09万元,下降4.62%,主要原因一是接待人次较上年减少;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
??(三)“三公”经费实物量情况。
?? ?2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待39批次,接待人员为390人。
四、其他需要说明的事项
??(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出62.36万元,机关运行经费主要用于办公费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少48.44 万元,下降43.72%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和公车运行管理相关制度,坚持厉行节约原则,2017年购置了新车1辆,2018年各项机关运行经费均较上年决算数均有所下降。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中是一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6.92万元,其中:政府采购货物支出6.92万元,主要用于采购办公电脑、打印机、办公桌椅、空调、办公用品等。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作未开展。
六、专业名词解释
??(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
??(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
??(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
??(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
??(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
??(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
??(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
??(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
??(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
??(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
??(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
??(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
??(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
??(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
??(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
??(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43768805。
?
封面代码????????????????????? | |
公开部门:重庆市大足区科学技术委员会 | 2018年度????????????????????????????????????????? 单位:万元 |
单位名称 | 重庆市大足区科学技术委员会 |
单位负责人 | 唐华俪 |
财务负责人 | 杨联彬 |
填表人 | 顾明兰 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 43768805 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市大足区委办公大楼 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 70932386X |
邮政编码 | 402360 |
财政预算代码 | 006 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 |
单位基本性质 | 行政单位 |
单位执行会计制度 | 行政单位会计制度 |
预算管理级次 | 县级 |
隶属关系 | 大足区 |
部门标识代码 | 科学技术部 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 70932386X0 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 1150011170932386X2 |
备用码一 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 |
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区科学技术委员会 | 2018年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,221.21 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 1.20 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 1,113.44 | |
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 62.76 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.72 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 21.09 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 1,221.21 | 本年支出合计 | 1,221.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 1,221.21 | 合计 | 1,221.21 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。??? |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市大足区科学技术委员会 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 1,221.21 | 1,221.21 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 1.20 | 1.20 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 1,113.44 | 1,113.44 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 430.92 | 430.92 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 301.04 | 301.04 | |||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 129.88 | 129.88 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 682.52 | 682.52 | |||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 682.52 | 682.52 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.77 | 62.77 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.03 | 62.03 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39 | 30.39 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.79 | 12.79 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.85 | 18.85 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.72 | 22.72 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.72 | 22.72 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.36 | 19.36 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | |||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区科学技术委员会 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 1,221.21 | 408.82 | 812.40 | ||||||
205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1,113.44 | 301.04 | 812.40 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 430.92 | 301.04 | 129.88 | |||||
2060101 | 行政运行 | 301.04 | 301.04 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 129.88 | 129.88 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 682.52 | 682.52 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 682.52 | 682.52 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.77 | 62.77 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.03 | 62.03 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39 | 30.39 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.79 | 12.79 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.85 | 18.85 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.72 | 22.72 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.72 | 22.72 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.36 | 19.36 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市大足区科学技术委员会 | 2018年度 | 单位:万元 | |||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||
项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,221.21 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 1.20 | 1.20 | |||
六、科学技术支出 | 1,113.44 | 1,113.44 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 62.76 | 62.76 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.72 | 22.72 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1,221.21 | 本年支出合计 | 1,221.21 | 1,221.21 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||
合计 | 1,221.21 | 合计 | 1,221.21 | 1,221.21 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区科学技术委员会 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,221.21 | 408.82 | 812.40 | |||
205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | |||
20508 | 进修及培训 | 1.20 | 1.20 | |||
2050803 | 培训支出 | 1.20 | 1.20 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,113.44 | 301.04 | 812.40 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 430.92 | 301.04 | 129.88 | ||
2060101 | 行政运行 | 301.04 | 301.04 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 129.88 | 129.88 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 682.52 | 682.52 | |||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 682.52 | 682.52 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.77 | 62.77 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.03 | 62.03 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39 | 30.39 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.79 | 12.79 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.85 | 18.85 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.72 | 22.72 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.72 | 22.72 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.36 | 19.36 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |||
221 | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | |||
22102 | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | |||
2210201 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区科学技术委员会 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 326.95 | 302 | 商品和服务支出 | 59.98 | 310 | 资本性支出 | 2.39 |
30101 | 基本工资 | 88.53 | 30201 | 办公费 | 1.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 85.24 | 30202 | 印刷费 | 2.64 | 31002 | 办公设备购置 | 2.39 |
30103 | 奖金 | 7.91 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 1.08 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.58 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30.39 | 30206 | 电费 | 2.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.79 | 30207 | 邮电费 | 3.57 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.36 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.36 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 4.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 21.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 5.40 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 56.46 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.50 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.20 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.66 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 15.24 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.49 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.17 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 3.60 | 30229 | 福利费 | 2.30 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.89 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 20.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 346.45 | 公用经费合计 | 62.36 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区科学技术委员会 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市大足区科学技术委员会 | 2018年度 | 单位:万元 | ||
项? 目 | 预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 62.36 |
(一)支出合计 | 6.95 | 5.75 | (一)行政单位 | 62.36 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 5.00 | 3.89 | ||
(1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | 5.00 | 3.89 | (一)车辆数合计(辆) | 1 |
3.公务接待费 | 1.95 | 1.86 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
(1)国内接待费 | 1.95 | 1.86 | 2.主要领导干部用车 | |
其中:外事接待费 | 3.机要通信用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 4.应急保障用车 | 1 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 6.特种专业技术用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 7.离退休干部用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | 8.其他用车 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 1 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 39 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | |
其中:外事接待批次(个) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 390 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |