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[ 索引号 ] 11500111768890565A/2025-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 大足区季家镇 [ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768890565A/2025-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 大足区季家镇
[ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区季家镇人民政府 2024年度部门决算情况说明及公开报表(部门)

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重庆市大足区季家镇人民政府

2024年度决算公开说明

?

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。(2)负责制定本镇(地区)经济社会发展规划,并组织实施;负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务;负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。(3)负责本镇(地区)财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、内部审计、农村金融管理。(4)负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。(5)负责统筹、协调、监督本镇(地区)安全工作,加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。(6)负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。(7)负责人口计划生育管理工作。(8)负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作;负责辖区内劳动者权益保护工作;负责民族、宗教、侨务工作。(9)负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。(10)负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作;负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。(11)负责社区建设、发展、管理与服务工作。(12)负责村民(居民)自治组织和村级政权建设。(13)负责民事调解和普法教育工作。(14)办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求。(15)承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1.机构情况机构数上年度8个,本年度8个,具体为重庆市大足区季家镇人民政府、重庆市大足区季家镇农业服务中心、重庆市大足区季家镇文化服务中心、重庆市大足区季家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区季家镇退役军人服务站、重庆市大足区季家镇综合行政执法大队重庆市大足区家镇产业发展服务中心、重庆市大足区季家镇村镇建设服务中心

2.人员情况上年年末实有人数上年度51人,本年度53人,增加3.92%,新增2名工作人员

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2467.51万元。收、支与2023年度相比,减少849.49万元,下降25.6%,主要原因是对比2023年,2024年公路等基础设施建设项目减少,去年有田钟路、曙光村佛罗路、柏杨村6-10社扶贫公路、花桥村长冲路、柏杨村2-5社扶贫公路、新水村山花路、雅媛路等公路建设项目支出,今年仅新水村农村产业路大碑路项目支出,以及2024年减少了土地整治复垦等项目资金。

1.收入情况。2024年度收入合计2467.51万元,2023年度相比,减少849.49万元,下降25.6%,主要原因是对比2023年,2024年公路等基础设施建设项目减少,去年有田钟路、曙光村佛罗路、柏杨村6-10社扶贫公路、花桥村长冲路、柏杨村2-5社扶贫公路、新水村山花路、雅媛路等公路建设项目支出,今年仅新水村农村产业路大碑路项目支出,以及2024年减少了土地整治复垦等项目资金。其中:财政拨款收入2467.51万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2467.51万元,2023年度相比,减少849.49万元,下降25.6%,主要原因是对比2023年,2024年公路等基础设施建设项目减少,去年有田钟路、曙光村佛罗路、柏杨村6-10社扶贫公路、花桥村长冲路、柏杨村2-5社扶贫公路、新水村山花路、雅媛路等公路建设项目支出,今年仅新水村农村产业路大碑路项目支出,以及2024年减少了土地整治复垦等项目资金。其中:基本支出1363.41万元,占55.3%;项目支出1104.10万元,占44.8%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,2023年度相比,无增减主要原因是财政收入支出平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2467.51万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少849.49万元,下降25.6%。主要原因是对比2023年,2024年公路等基础设施建设项目减少,去年有田钟路、曙光村佛罗路、柏杨村6-10社扶贫公路、花桥村长冲路、柏杨村2-5社扶贫公路、新水村山花路、雅媛路等公路建设项目支出,今年仅新水村农村产业路大碑路项目支出,以及2024年减少了土地整治复垦等项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2446.51万元,2023年度相比,减少794.14万元,下降24.5%。主要原因是对比2023年,2024年公路等基础设施建设项目减少,去年有田钟路、曙光村佛罗路、柏杨村6-10社扶贫公路、花桥村长冲路、柏杨村2-5社扶贫公路、新水村山花路、雅媛路等公路建设项目支出,今年仅新水村农村产业路大碑路项目支出,以及2024年减少了土地整治复垦等项目资金。较年初预算数增加505.68万元,增长26.1%。主要原因是年初预算只预算基本支出,后期新增地质灾害防治、棚户区改造、农村产业路大碑路、产业到户补助、乡村建设发展、乡村振兴等相关项目资金,以及人员工资调标,后期调增工资、绩效类项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2446.51万元,2023年度相比,减少794.14万元,下降24.5%。主要原因是对比2023年,2024年公路等基础设施建设项目减少,去年有田钟路、曙光村佛罗路、柏杨村6-10社扶贫公路、花桥村长冲路、柏杨村2-5社扶贫公路、新水村山花路、雅媛路等公路建设项目支出,今年仅新水村农村产业路大碑路项目支出,以及2024年减少了土地整治复垦等项目资金。较年初预算数增加505.68万元,增长26.1%。主要原因是年初预算只预算基本支出,后期新增地质灾害防治、棚户区改造、农村产业路大碑路、产业到户补助、乡村建设发展、乡村振兴等相关项目资金,以及人员工资调标,后期调增工资、绩效类项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出795.63万元,占32.5%较年初预算数增加3.86万元,增长0.5%,主要原因是人员变动和工资调标,基本工资、超额绩效工资等支出增加,以及后期新增镇街村(社区)党群服务中心建设补助资金。

2)文化旅游体育与传媒支出57.29万元,占2.3%较年初预算数增加22.05万元,增长62.6%,主要原因是文化服务中心人员变动和工资调标,基本工资、超额绩效工资等支出增加,以及后期新增免费开放经费、镇街文物安全经费。

3)社会保障就业支出344.80万元,占14.1%较年初预算数增加41.93万元,增长13.8%,主要原因是人员变动及调标,职业年金、基本工资和超额绩效工资调增,以及后期新增退休“中人”一次性补贴资金、特困人员区域性供养资金、“三支一扶”人员补助资金等。

4)卫生健康支出65.78万元,占2.7%较年初预算数增加7万元,增长11.9%,主要原因是年初预算只预算基本支出,后期新增医保服务能力提升补助资金。

5)城乡社区支出116.71万元,占4.8%较年初预算数增加13.48万元,增长13.1%,主要原因是村镇建设服务中心人员变动和工资调标,基本工资、超额绩效工资等支出增加,以及后期新增排水设施运维、新时代文明实践示范站(所)建设、地质灾害避险搬迁等项目。

6)农林水支出927.54万元,占37.9%较年初预算数增加343.86万元,增长58.9%,主要原因是农业服务中心人员变动和工资调标,基本工资、超额绩效工资等支出增加,以及后期新增耕地“非粮化”整治、产业到户补助、脱贫人口公益特岗、农村旧房整治及危房改造等项目资金支出。

7住房保障支出138.76万元,占5.7%较年初预算数增加73.5万元,增长112.6%,主要原因是年初预算只预算基本支出,后期新增棚户区改造等保障性安居工程项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,2023年度相比,无增减,主要原因是2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,财政收入支出平衡。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1363.41万元。

其中:

人员经费1170.93万元,2023年度相比,减少23.32万元,下降2.0%,主要原因是行政人员及农服中心事业人员退休,人民政府及农服中心奖金、绩效工资支出较上年减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费192.48万元,2023年度相比,减少5.73万元,下降2.9%,主要原因是节约开支,行政运行与事业运行中办公费、水电费、邮电费及其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入21万元,2023度相比,减少55.35万元,下降72.5%,主要原因是2024年对比2023年,减少了土地整治复垦项目资金、公路日常养护费资金。本年支出21万元,与2023年度相比,减少55.35万元,下降72.5%,主要原因是2024年对比2023年,减少了土地整治复垦项目资金、公路日常养护费资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.52万元,较年初预算数减少1.48万元,下降8.2%,主要原因是严格公务车运行监管,公务车运行维护费减少。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是严格控制公车经费支出,落实政府过紧日子措施,坚决杜绝铺张浪费的行为。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位本年度无因公出国(境)需要。2023年度相比,无增减,主要原因是上年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位本年度无公务用车购置需求。2023年度相比,无增减,主要原因是上年度未发生公务用车购置费

公务车运行维护费7.03万元,主要用于公务车维修维护费、年审费、加油卡充值费、保险费、过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少2.97万元,下降29.7%,主要原因是统筹安排出行计划,尽可能安排新能源电车出行,严格实行加油卡管理、实行定点加油,严格控制公车经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是严格实行加油卡管理、实行定点加油,严格控制公车经费支出。

公务接待费9.49万元,主要用于接待来我单位考察调研、学习交流、检查指导等工作的公务活动。费用支出较年初预算数增加1.49万元,增长18.6%,主要原因是后期实际支出较年初预算数有所增加,进行了预算支出调整。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是厉行节约、定点伙食团,减少了公务接待,控制接待标准和陪餐人数

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待197批次2109人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费45.01元,车均购置费0万元,车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出13.25万元,与2023年度相比,减少3.45万元,下降20.7%,主要原因是减少会议相关笔记本、笔采购支出,减少非必要线下会议,积极利用智治平台开展线上会议,以及资料打印制作、宣传资料制作等费用减少。本年度培训费支出5.92万元,与2023年度相比,增加0.91万元,增长18.2%,主要原因是对比去年新增数字赋能推动高效能乡村治理示范培训、处级领导干部进修培训、《中国共产党纪律处分条例》培训等本年度差旅费支出3.65万元,与2023年度相比,减少5.57万元,下降60.4%,主要原因是厉行节约、节省支出,减少非必要考察调研,出差次数减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出186.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费39.92万元,水电费16.67万元,邮电费27.77万元,差旅费3.65万元,维修(护)费1.43万元,会议费7.72万元,培训费3.42万元,公务接待费9.49万元,劳务费27.93万元,工会经费2.19万元,公务车运行维护费6.63万元,其他交通费用23.4万元,其他商品和服务支出10.04万元,办公设备购置6.09万元。机关运行经费较上年支出数增加4.37万元,增长2.4%,主要原因是新进人员,办公费、水电费、邮电费等商品和服务支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额762.18万元,其中:政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出756.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额762.18元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额762.18万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备及工程。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和42个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1104.1万元

1.部门整体绩效自评


2024年度部门整体绩效自评表

单位:万元

项目名称:

重庆市大足区季家镇人民政府整体监控

项目编码:

50011100024P000032

自评总分:

91.00



项目主管部门:

924-重庆市大足区季家镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

李茂艳

联系电话:

15808003698

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



1,940.83


2,467.51


2,467.51




其中:财政拨款



1,940.83


2,467.51


2,467.51

100

10

10.00

一般公共预算



1,940.83


2,446.51


2,446.51

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、持续壮大特色产业,构建农业发展新格局。
2、持续建设和美乡村,绘就乡村振兴新画卷。
3、持续增进民生福祉,共享高质量发展新成果。
4、持续维护稳定大局,擦亮平安建设新名片。


1.农业产业蓬勃发展,持续开拓特色产业。大足黑山羊、曾祖代种猪(GGP)、道地中药材三大主导产业发展扎实有序推进。
2.成功打造和美乡村3个,村集体经济不断发展壮大,2个市级脱贫村平均集体经济收入达80万元以上。
3.使就业惠及大众,新增就业452人,享受创业就业补贴40人,开发公益性岗位11个,优化了教育资源配置,精准落实惠民政策。
4.坚持统筹发展和安全,全镇平安稳定形势持续向好。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

彩叶林种植

200

0

100

0

10.00

0.00

根据相关要求,改种李子和柑橘21000株,未进行彩叶林种植。

稻虾养殖

500

500

0

100

10.00

10.00


路灯安装

100

100

0

100

10.00

10.00


万头黑山羊养殖场

1

1

0

100

10.00

10.00


中药材种植

200

200

0

100

10.00

10.00


预算完成率

%

100

100

0

100

10.00

10.00


安全稳定

%

95

95

0

100

10.00

10.00


低保、社保、医保、

就业等满意度

%

95

95

0

100

5.00

5.00


基层干部满意度

%

95

95

0

100

5.00

5.00


“三公经费”控制率

%

5

5

0

100

5.00

5.00


政府采购执行率

%

95

95

0

100

5.00

5.00


资产清查

2

2

0

100

10.00

10.00



?

2.项目支出绩效自评表

详见附件:重庆市大足区季家镇人民政府2024年度二级项目绩效自评表

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

????六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43351504


收入支出决算总表




公开01

部门重庆市大足区季家镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,446.51

一、一般公共服务支出

795.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

21.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

57.29

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

344.80



九、卫生健康支出

65.78



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

137.71



十二、农林水支出

927.54



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

138.76



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,467.51

本年支出合计

2,467.51

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,467.51

总计

2,467.51

?

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门重庆市大足区季家镇人民政府







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,467.51

2,467.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

795.63

795.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.71

14.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

718.58

718.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

602.35

602.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.77

47.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

68.45

68.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

57.29

57.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

50.29

50.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

45.79

45.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

344.80

344.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

49.19

49.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

49.19

49.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

186.35

186.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.09

83.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

51.50

51.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

66.20

66.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

66.20

66.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

41.53

41.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

41.53

41.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

65.78

65.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.78

58.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

22.88

22.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

137.71

137.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

45.19

45.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

45.19

45.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

64.64

64.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

64.64

64.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

927.54

927.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

145.65

145.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

145.65

145.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

327.04

327.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

327.04

327.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

446.85

446.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

144.76

144.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

302.10

302.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

138.76

138.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

73.50

73.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

65.26

65.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

65.26

65.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市大足区季家镇人民政府





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,467.51

1,363.41

1,104.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

795.63

728.15

67.49

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.71

0.00

14.71

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

6.01

0.00

6.01

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

8.70

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

718.58

670.80

47.77

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

602.35

602.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.77

0.00

47.77

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

68.45

68.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

57.29

45.79

11.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

50.29

45.79

4.50

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

45.79

45.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

20702

文物

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

344.80

274.60

70.20

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

49.19

45.19

4.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

49.19

45.19

4.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

186.35

186.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.09

83.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.00

47.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

51.50

51.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

66.20

0.00

66.20

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

66.20

0.00

66.20

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

41.53

41.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

41.53

41.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

65.78

58.78

7.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.78

58.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

22.88

22.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

137.71

45.19

92.52

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

45.19

45.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

45.19

45.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

6.88

0.00

6.88

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6.88

0.00

6.88

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

64.64

0.00

64.64

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

64.64

0.00

64.64

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

927.54

145.65

781.89

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

145.65

145.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

145.65

145.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

327.04

0.00

327.04

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

327.04

0.00

327.04

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

446.85

0.00

446.85

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

144.76

0.00

144.76

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

302.10

0.00

302.10

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

138.76

65.26

73.50

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

73.50

0.00

73.50

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

65.26

65.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

65.26

65.26

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


?

财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市大足区季家镇人民政府




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,446.51

一、一般公共服务支出

795.63

795.63



二、政府性基金预算财政拨款

21.00

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

57.29

57.29





八、社会保障和就业支出

344.80

344.80





九、卫生健康支出

65.78

65.78





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

137.71

116.71

21.00




十二、农林水支出

927.54

927.54





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

138.76

138.76





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,467.51

本年支出合计

2,467.51

2,446.51

21.00


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,467.51

总计

2,467.51

2,446.51

21.00


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市大足区季家镇人民政府


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,446.51

1,363.41

1,083.10

201

一般公共服务支出

795.63

728.15

67.49

20101

人大事务

14.71

0.00

14.71

2010104

人大会议

6.01

0.00

6.01

2010108

代表工作

8.70

0.00

8.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

718.58

670.80

47.77

2010301

行政运行

602.35

602.35

0.00

2010302

一般行政管理事务

47.77

0.00

47.77

2010350

事业运行

68.45

68.45

0.00

20104

发展与改革事务

57.35

57.35

0.00

2010450

事业运行

57.35

57.35

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

57.29

45.79

11.50

20701

文化和旅游

50.29

45.79

4.50

2070109

群众文化

45.79

45.79

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

0.00

4.50

20702

文物

7.00

0.00

7.00

2070204

文物保护

7.00

0.00

7.00

208

社会保障和就业支出

344.80

274.60

70.20

20801

人力资源和社会保障管理事务

49.19

45.19

4.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

49.19

45.19

4.00

20805

行政事业单位养老支出

186.35

186.35

0.00

2080501

行政单位离退休

2.70

2.70

0.00

2080502

事业单位离退休

2.06

2.06

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.09

83.09

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.00

47.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

51.50

51.50

0.00

20810

社会福利

66.20

0.00

66.20

2081006

养老服务

66.20

0.00

66.20

20828

退役军人管理事务

41.53

41.53

0.00

2082850

事业运行

41.53

41.53

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

210

卫生健康支出

65.78

58.78

7.00

21011

行政事业单位医疗

58.78

58.78

0.00

2101101

行政单位医疗

27.90

27.90

0.00

2101102

事业单位医疗

22.88

22.88

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.20

3.20

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.80

4.80

0.00

21015

医疗保障管理事务

7.00

0.00

7.00

2101506

医疗保障经办事务

7.00

0.00

7.00

212

城乡社区支出

116.71

45.19

71.52

21201

城乡社区管理事务

45.19

45.19

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

45.19

45.19

0.00

21203

城乡社区公共设施

6.88

0.00

6.88

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6.88

0.00

6.88

21205

城乡社区环境卫生

64.64

0.00

64.64

2120501

城乡社区环境卫生

64.64

0.00

64.64

213

农林水支出

927.54

145.65

781.89

21301

农业农村

145.65

145.65

0.00

2130104

事业运行

145.65

145.65

0.00

21302

林业和草原

8.00

0.00

8.00

2130299

其他林业和草原支出

8.00

0.00

8.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

327.04

0.00

327.04

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

327.04

0.00

327.04

21307

农村综合改革

446.85

0.00

446.85

2130701

对村级公益事业建设的补助

144.76

0.00

144.76

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

302.10

0.00

302.10

221

住房保障支出

138.76

65.26

73.50

22101

保障性安居工程支出

73.50

0.00

73.50

2210103

棚户区改造

70.00

0.00

70.00

2210105

农村危房改造

3.50

0.00

3.50

22102

住房改革支出

65.26

65.26

0.00

2210201

住房公积金

65.26

65.26

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市大足区季家镇人民政府




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,083.13

302

商品和服务支出

186.39

310

资本性支出

6.09

30101

基本工资

237.58

30201

办公费

39.92

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

106.59

30202

印刷费


31002

办公设备购置

6.09

30103

奖金

143.24

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

49.67

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

290.39

30205

水费

3.42

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.09

30206

电费

13.25

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

47.00

30207

邮电费

27.76

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

50.78

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.52

30211

差旅费

3.65

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

65.26

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.00

30213

维修(护)费

1.43

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

87.80

30215

会议费

8.79

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

5.73

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

9.49

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

77.88

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

27.93

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.16

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

4.94

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

4.76

30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.63

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

23.40

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

10.04

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,170.93

公用经费合计

192.48

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市大足区季家镇人民政府





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市大足区季家镇人民政府


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市大足区季家镇人民政府



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

186.35

(一)支出合计

16.52

16.52

(一)行政单位

186.35

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

7.03

7.03

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

7.03

7.03

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

9.49

9.49

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

9.49

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

197

(一)政府采购支出合计

762.18

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

5.21

6.国内公务接待人次(人)

2,109

2.政府采购工程支出

756.97

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

762.18

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

762.18

二、会议费

13.25



三、培训费

5.92



四、差旅费

3.65



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件下载:

924-重庆市大足区季家镇人民政府_决算公开说明及公开报表(部门).pdf
附件:重庆市大足区季家镇人民政府2024年度二级项目绩效自评表.pdf

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