盛京棋牌

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>万古镇> 决算
[ 索引号 ] 11500111768890661k/2025-00039 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区万古镇 [ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768890661k/2025-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区万古镇
[ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区万古镇人民政府 2024年度决算公开说明(单位)

?

重庆市大足区万古镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)机构设置

重庆市大足区万古镇人民政府设综合办事机构10个党政办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5119.68万元。收、支与2023年度相比,减少687.7万元,下降11.8%,主要原因是本年度减少了农村旧房整治提升项目200万元、重庆市君大房地产开发有限公司工程设计费生化池项目193万元等项目支出。

1.收入情况。2024年度收入合计5119.68万元,与2023年度相比,减少687.7万元,下降11.8%,主要原因是本年度减少了农村旧房整治提升项目200万元、重庆市君大房地产开发有限公司工程设计费生化池项目193万元等项目支出。其中:财政拨款收入5119.68万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5119.68万元,与2023年度相比,减少687.7万元,下降11.8%,主要原因是.本年度减少了农村旧房整治提升项目200万元、重庆市君大房地产开发有限公司工程设计费生化池项目193万元等项目支出。

其中:基本支出1350.49万元,占26.4%;项目支出3769.19万元,占73.6%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5119.68万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少687.7万元,下降11.8%。主要原因是本年度减少了农村旧房整治提升项目200万元、重庆市君大房地产开发有限公司工程设计费生化池项目193万元等项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5029.67万元,与2023年度相比,减少286.57万元,下降5.4%。较年初预算数增加596.46万元,增长13.5%。主要原主要原因是本年度减少了农村旧房整治提升项目200万元、重庆市君大房地产开发有限公司工程设计费生化池项目193万元等项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5029.67万元,与2023年度相比,减少286.57万元,下降5.4%。较年初预算数增加596.46万元,增长13.5%。主要原因是主要原因是本年度减少了农村旧房整治提升项目200万元、重庆市君大房地产开发有限公司工程设计费生化池项目193万元等项目支出。

3.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1254.53万元,占24.9%,较年初预算数增加35.23万元,增长2.9%,主要原因是追加了新冠疫情防控经费项目支出49.96万元、调减了电费支出6万元等。

2)公共安全支出40.05万元,占0.8%,较年初预算数减少59.95万元,下降60.0%,主要原因是调减了基层平安法治建设奖补资金项目支出59.95万元。

3)文化旅游体育与传媒支出60.56万元,占1.2%,较年初预算数增加8.49万元,增长16.3%,主要原因是追加了镇街文物安全经费3.99万元、免费开放经费4.5万元项目支出。

4)社会保障和就业支出258.3万元,占5.1%,较年初预算数增加61.97万元,增长31.6%,主要原因是追加了特困人员区域性供养资金19.86万元、城乡社区养老服务全覆盖10万元、职业年金17.21万元、退休“中人”一次性补贴6.41万元、三支一扶补助6万元等项目支出。

5)卫生健康支出53.00万元,占1.1%,较年初预算数增加3.98万元,增长8.1%,主要原因是追加了医保服务能力提升补助资金3.98万元项目支出。

6)城乡社区支出1741.38万元,占34.6%,较年初预算数增加41.38万元,增长2.4%,主要原因是追加了大足区万古镇强镇带村前期经费36.89万元项目支出。

7)农林水支出1354.87万元,占26.9%,较年初预算数增加495.11万元,增长57.6%,主要原因是追加了大足区2024年万古镇石牛村农村产业路石天路项目91.9万元、大足区2024年万古镇三元村农村产业路双塘路项目78.4万元、农村旧房整治提升60万元、大足区2023年耕地非粮化整治项目81.85万元、村(社区)四职干部补贴23.82万元、大足区2024年产业到户补助资金39.34万元、大足区2024年脱贫人口公益特岗20.52万元等项目支出。

8自然资源海洋气象等支出200.00万元,占4.0%,较年初预算数无增减。

9住房保障支出63.73万元,占1.3%,较年初预算数增加7万元,增长12.3%,主要原因是追加了2024年农村危房改造项目支出7万元。

10灾害防治及应急管理支出3.26万元,占0.1%,较年初预算数增加3.26万元,增长100.0%,主要原因是追加关闭煤矿1-4级伤残职工养老保险3.26万元项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2024年度一般公共财政拨款基本支出1350.49万元。其

中:人员经费830.38万元,与2023年度相比,减少74.89万元,下降8.3%,主要原因是退休2人减少了人员支出和减少了公务员2021年度绩效清算支出。人员经费用途主要包括工资、津补贴、社保费、公积金等。公用经费520.11万元,与2023年度相比,减少211.92万元,下降29.0%,主要原因是落实政府过紧日子要求,压减了电费83.85万元、劳务费44.14万元、差旅费80.35万元等支出。经费用途主要包括办公费、电费、福利费、工会经费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入90.01万元,与2023年度相比,减少401.13万元,下降81.7%,主要原因是减少了农村旧房整治提升项目200万元、重庆市君大房地产开发有限公司工程设计费生化池项目193万元等项目支出。本年支出90.01万元,与2023年度相比,减少401.13万元,下降81.7%,主要原因是减少了农村旧房整治提升项目200万元、重庆市君大房地产开发有限公司工程设计费生化池项目193万元等项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.13万元,较年初预算数减少1.87万元,下降11.0%。较上年支出数减少0.72万元,下降4.5%,主要原因是单位严格落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,公务用车、公务接待更加规范。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国(境)。费用支出较年初预算数无增减,较2023年支出数无增减,与上年持平。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减,较2023年支出数无增减。

公务用车运行维护费7万元,主要用于机关公务车加油、养护、过路费、停车费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.38万元,下降5.2%,主要原因是坚持厉行节约,规范管理公务用车。

公务接待费8.13万元,主要用于接待常工作中产生的必要接待费。费用支出较年初预算数减少1.87万元,下降18.7%,主要原因是坚持厉行节约,压缩公务接待。较上年支出数减少0.33万元,下降3.9%,主要原因是坚持厉行节约,压缩公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待136批次1403人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费57.92元,车均购置费0万元,车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出20万元,与2023年度相比,减少1.38万元,下降6.5%,主要原因是坚持厉行节约,少不必要会议。本年度培训费支出4.11万元,与2023年度相比,减少0.20万元,下降4.6%,主要原因是根据工作需要,减少了不必要的业务培训。本年度差旅费支出16.54万元,2023年度相比,减少80.35万元,下降82.9%,主要原因是根据工作需要,减少了不必要的出差业务。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出520.11万元,机关运行经费主要用于开支机关日常办公临时性支出、差旅费、商品和服务费以及机关劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少211.92万元,下降29.0%,主要原因是落实政府过紧日子要求,压减了电费83.85万元、劳务费44.14万元、差旅费80.35万元等支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车12辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4059.45万元,其中:政府采购货物支出12.37万元、政府采购工程支出214.27万元、政府采购服务支出3832.82万元。授予中小企业合同金额4059.45元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额4059.45万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购市政清扫保洁、绿化养护服务、办公设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对目52个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3769.19万元(项目绩效自评表详见附件)。

(二)部门绩效评价情况

我部门对清漂保洁“以奖代补”等52个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3769.19万元,其中:万古鲤鱼灯舞体育公园项目评价得分100分,评价等次为优;大足区2024年万古镇石牛村农村产业路石天路项目得分100分,评价等次为优;新时代文明实践示范站(所)得分100分,评价等次为优;基层平安法治建设奖补资金项目得分100分,评价等次为优。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

李朝云?? 023-43450021

?


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市大足区万古镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,029.67

一、一般公共服务支出

1,254.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

90.01

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

40.05

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

60.56

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

258.30

九、卫生健康支出

53.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,803.57

十二、农林水支出

1,355.59

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

200.00

十九、住房保障支出

63.73

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

3.26

二十三、其他支出

27.10

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,119.68

本年支出合计

5,119.68

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

5,119.68

总计

5,119.68

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表

单位:重庆市大足区万古镇人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,119.68

5,119.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,254.53

1,254.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,234.53

1,234.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,027.15

1,027.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

207.37

207.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

40.05

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

40.05

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040612

法治建设

40.05

40.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

60.56

60.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.57

6.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.57

6.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

258.30

258.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

218.69

218.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.72

66.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.56

50.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

29.85

29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

29.85

29.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.70

41.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

2.34

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,803.57

1,803.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,699.99

1,699.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,699.99

1,699.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

41.39

41.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

41.39

41.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

62.19

62.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

22.19

22.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,355.59

1,355.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

444.46

444.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

444.46

444.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

875.41

875.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

242.00

242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

633.41

633.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.73

63.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.73

56.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

56.73

56.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22404

矿山安全

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240499

其他矿山安全支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

27.10

27.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

27.10

27.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


支出决算表

单位:重庆市大足区万古镇人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,119.68

1,350.49

3,769.19

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,254.53

1,027.15

227.37

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,234.53

1,027.15

207.37

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,027.15

1,027.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

207.37

0.00

207.37

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

40.05

0.00

40.05

0.00

0.00

0.00

20406

司法

40.05

0.00

40.05

0.00

0.00

0.00

2040612

法治建设

40.05

0.00

40.05

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

60.56

0.00

60.56

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.57

0.00

6.57

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.57

0.00

6.57

0.00

0.00

0.00

20702

文物

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

258.30

219.94

38.35

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

218.69

218.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.72

66.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.56

50.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

29.85

0.00

29.85

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

29.85

0.00

29.85

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

53.00

46.66

6.34

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.70

41.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.34

0.00

6.34

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

2.34

0.00

2.34

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,803.57

0.00

1,803.57

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,699.99

0.00

1,699.99

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,699.99

0.00

1,699.99

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

41.39

0.00

41.39

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

41.39

0.00

41.39

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

62.19

0.00

62.19

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

22.19

0.00

22.19

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,355.59

0.00

1,355.59

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

444.46

0.00

444.46

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

444.46

0.00

444.46

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

875.41

0.00

875.41

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

242.00

0.00

242.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

633.41

0.00

633.41

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.73

56.73

7.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.73

56.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

56.73

56.73

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.26

0.00

3.26

0.00

0.00

0.00

22404

矿山安全

3.26

0.00

3.26

0.00

0.00

0.00

2240499

其他矿山安全支出

3.26

0.00

3.26

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

27.10

0.00

27.10

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

27.10

0.00

27.10

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

14.20

0.00

14.20

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市大足区万古镇人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,029.67

一、一般公共服务支出

1,254.53

1,254.53

二、政府性基金预算财政拨款

90.01

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

40.05

40.05

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

60.56

60.56

八、社会保障和就业支出

258.30

258.30

九、卫生健康支出

53.00

53.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1,803.57

1,741.38

62.19

十二、农林水支出

1,355.59

1,354.87

0.72

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

200.00

200.00

十九、住房保障支出

63.73

63.73

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

3.26

3.26

二十三、其他支出

27.10

27.10

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5,119.68

本年支出合计

5,119.68

5,029.67

90.01

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

5,119.68

总计

5,119.68

5,029.67

90.01

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市大足区万古镇人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,029.67

1,350.49

3,679.18

201

一般公共服务支出

1,254.53

1,027.15

227.37

20101

人大事务

15.00

0.00

15.00

2010104

人大会议

15.00

0.00

15.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,234.53

1,027.15

207.37

2010301

行政运行

1,027.15

1,027.15

0.00

2010302

一般行政管理事务

207.37

0.00

207.37

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

204

公共安全支出

40.05

0.00

40.05

20406

司法

40.05

0.00

40.05

2040612

法治建设

40.05

0.00

40.05

207

文化旅游体育与传媒支出

60.56

0.00

60.56

20701

文化和旅游

6.57

0.00

6.57

2070199

其他文化和旅游支出

6.57

0.00

6.57

20702

文物

4.00

0.00

4.00

2070204

文物保护

4.00

0.00

4.00

20703

体育

50.00

0.00

50.00

2070308

群众体育

50.00

0.00

50.00

208

社会保障和就业支出

258.30

219.94

38.35

20801

人力资源和社会保障管理事务

8.50

0.00

8.50

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.50

0.00

8.50

20805

行政事业单位养老支出

218.69

218.69

0.00

2080501

行政单位离退休

6.41

6.41

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.72

66.72

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.56

50.56

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

95.00

95.00

0.00

20810

社会福利

29.85

0.00

29.85

2081006

养老服务

29.85

0.00

29.85

20899

其他社会保障和就业支出

1.25

1.25

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.25

1.25

0.00

210

卫生健康支出

53.00

46.66

6.34

21011

行政事业单位医疗

46.66

46.66

0.00

2101101

行政单位医疗

41.70

41.70

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.96

4.96

0.00

21015

医疗保障管理事务

6.34

0.00

6.34

2101505

医疗保障政策管理

2.34

0.00

2.34

2101506

医疗保障经办事务

4.00

0.00

4.00

212

城乡社区支出

1,741.38

0.00

1,741.38

21201

城乡社区管理事务

1,699.99

0.00

1,699.99

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,699.99

0.00

1,699.99

21203

城乡社区公共设施

41.39

0.00

41.39

2120399

其他城乡社区公共设施支出

41.39

0.00

41.39

213

农林水支出

1,354.87

0.00

1,354.87

21302

林业和草原

35.00

0.00

35.00

2130205

森林资源培育

15.00

0.00

15.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

0.00

20.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

444.46

0.00

444.46

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

444.46

0.00

444.46

21307

农村综合改革

875.41

0.00

875.41

2130701

对村级公益事业建设的补助

242.00

0.00

242.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

633.41

0.00

633.41

220

自然资源海洋气象等支出

200.00

0.00

200.00

22001

自然资源事务

200.00

0.00

200.00

2200199

其他自然资源事务支出

200.00

0.00

200.00

221

住房保障支出

63.73

56.73

7.00

22101

保障性安居工程支出

7.00

0.00

7.00

2210105

农村危房改造

7.00

0.00

7.00

22102

住房改革支出

56.73

56.73

0.00

2210201

住房公积金

56.73

56.73

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.26

0.00

3.26

22404

矿山安全

3.26

0.00

3.26

2240499

其他矿山安全支出

3.26

0.00

3.26

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市大足区万古镇人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

726.91

302

商品和服务支出

509.67

310

资本性支出

10.44

30101

基本工资

155.69

30201

办公费

261.68

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

121.08

30202

印刷费

31002

办公设备购置

10.44

30103

奖金

214.84

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

12.41

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.72

30206

电费

38.71

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

50.56

30207

邮电费

13.58

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

41.70

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

14.63

30211

差旅费

16.54

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

56.73

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.96

30213

维修(护)费

0.20

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

103.47

30215

会议费

5.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

4.11

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

8.13

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

89.45

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

10.26

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

7.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3.29

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

6.41

30229

福利费

7.93

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30.49

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

90.34

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

830.38

公用经费合计

520.11

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市大足区万古镇人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

90.01

90.01

0.00

90.01

0.00

212

城乡社区支出

0.00

62.19

62.19

0.00

62.19

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

62.19

62.19

0.00

62.19

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

22.19

22.19

0.00

22.19

0.00

213

农林水支出

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.00

2137201

移民补助

0.00

0.72

0.72

0.00

0.72

0.00

229

其他支出

0.00

27.10

27.10

0.00

27.10

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

27.10

27.10

0.00

27.10

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

14.20

14.20

0.00

14.20

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

7.90

7.90

0.00

7.90

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市大足区万古镇人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

?


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市大足区万古镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

520.11

(一)支出合计

15.13

15.13

(一)行政单位

520.11

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

7.00

7.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

14

(2)公务用车运行维护费

7.00

7.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

8.13

8.13

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

8.13

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

12

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

136

(一)政府采购支出合计

4,059.45

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

12.37

6.国内公务接待人次(人)

1,403

2.政府采购工程支出

214.27

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

3,832.82

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

4,059.45

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

4,059.45

二、会议费

20.00

三、培训费

4.11

四、差旅费

16.54

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

?


附件下载:

附件:二级项目绩效自评表(单位).pdf

扫一扫在手机打开当前页